Faktúra č. 0000002037

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002037
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Horníková
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 239,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022464
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022464 letenka Viedeň-Rím/FCO-letisko Fiumicino/-Rím/letiskoCiampino/-Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 239,00 € 19.09.2013 19.09.2013 20.09.2013 Objednávka
Tlačiť