Faktúra č. 0000002035

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002035
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Miháliková
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 659,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022469
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022469 Cestovné p. Miháliková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 660,00 € 20.09.2013 20.09.2013 01.10.2013 Objednávka
Tlačiť