Faktúra č. 0000002032
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002032
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bartošová
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota s DPH: 443,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000022466
- Dátum zverejnenia: 14.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000022466 | letenka Viedeň - Petrohrad a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 443,00 € | 19.09.2013 | 19.09.2013 | 19.09.2013 | Objednávka |