Faktúra č. 0000001902

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001902
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné - Stadtruckerová
  • Dátum doručenia: 13.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 576,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022386
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022386 objednávka letenky a autobusových lístkov na trase BA-Schwechat-Brusel aspäť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 576,70 € 09.09.2013 06.09.2013 09.09.2013 Objednávka
Tlačiť