Faktúra č. 0000001824

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001824
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 04.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 3 448,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022367
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022367 objednávame si u Vás tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 3 448,88 € 03.09.2013 03.09.2013 09.09.2013 Objednávka
Tlačiť