Faktúra č. 0000001817

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001817
  • Popis fakturovaného plnenia: let.,bus-Pitlová
  • Dátum doručenia: 04.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 575,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022349
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022349 objednávka letenky a autobusového lístka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 575,70 € 28.08.2013 30.08.2013 28.08.2013 Objednávka
Tlačiť