Faktúra č. 0000001787

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001787
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Stehlík
  • Dátum doručenia: 28.08.2013
  • Celková hodnota s DPH: 371,80 €
  • Identifikácia zmluvy: CD-SÚJV-62/2013
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2013
  • Poznámka:
Tlačiť