Faktúra č. 0000001733

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001733
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Fričová
  • Dátum doručenia: 19.08.2013
  • Celková hodnota s DPH: 1 034,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022282
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022282 letenka Viedeň - Chengdu a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 034,00 € 08.08.2013 08.08.2013 09.08.2013 Objednávka
Tlačiť