Faktúra č. 0000001729

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001729
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lejavová
  • Dátum doručenia: 19.08.2013
  • Celková hodnota s DPH: 379,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022290
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022290 letenka Viedeň - Kuopio a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 379,00 € 09.08.2013 09.08.2013 09.08.2013 Objednávka
Tlačiť