Faktúra č. 0000001654

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001654
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,vlak-Koščová
  • Dátum doručenia: 02.08.2013
  • Celková hodnota s DPH: 438,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022253
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022253 letenka Viedeň - Lyon a späť, vlakový lístok Lyon - Vichy a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 438,00 € 29.07.2013 29.07.2013 29.07.2013 Objednávka
Tlačiť