Faktúra č. 0000001604
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001604
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová+1
- Dátum doručenia: 11.07.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 268,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023800
- Dátum zverejnenia: 08.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023800 | Spiatočné letenky Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 268,00 € | 04.07.2014 | 04.07.2014 | 15.08.2014 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |