Faktúra č. 0000001602

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001602
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Horníková
  • Dátum doručenia: 11.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 634,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023803
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023803 Zabezpečenie spiatočnej letenkz na trase Viedeň-Brusel. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 634,00 € 04.07.2014 07.07.2014 30.09.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť