Faktúra č. 0000001572

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000001572
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kendrová
  • Dátum doručenia: 22.07.2013
  • Celková hodnota s DPH: 834,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022204
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022204 letenka Viedeň - Brest a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 834,00 € 12.07.2013 12.07.2013 12.07.2013 Objednávka
Tlačiť