Faktúra č. 0000001547

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001547
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 07.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 2 094,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023752
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023752 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 2 094,00 € 26.06.2014 27.06.2014 06.11.2014 Mgr. Štefan Komjatý Vedúci oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť