Faktúra č. 0000001521

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001521
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kaczová+2
  • Dátum doručenia: 04.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 852,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023777
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023777 letenkaAir BerlinVieden - Rim Fiumicino - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 852,00 € 01.07.2014 01.07.2014 01.07.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť