Faktúra č. 0000001518

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001518
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hozlárová+3
  • Dátum doručenia: 04.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 315,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023763
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023763 letenky Viedeň - Ľubľana a späť, autobusové listky Bratislava -Schwechat a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 315,60 € 27.06.2014 27.06.2014 27.06.2014 Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV Objednávka
Tlačiť