Faktúra č. 0000001495
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001495
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hermanovská+1
- Dátum doručenia: 02.07.2014
- Celková hodnota s DPH: 628,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000023611
- Dátum zverejnenia: 16.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023611 | zabezpečenie cestovných dokladov na trase Bratislava - Viedeň - Malta aspäť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 628,60 € | 23.05.2014 | 23.05.2014 | 02.06.2014 | Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |