Faktúra č. 0000001495

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001495
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hermanovská+1
  • Dátum doručenia: 02.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 628,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023611
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023611 zabezpečenie cestovných dokladov na trase Bratislava - Viedeň - Malta aspäť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 628,60 € 23.05.2014 23.05.2014 02.06.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť