Faktúra č. 0000001471

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001471
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová+2
  • Dátum doručenia: 30.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 671,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023750
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023750 Spiatočné letenky Viedeň - Tbilisi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 671,00 € 25.06.2014 26.06.2014 27.06.2014 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť