Faktúra č. 0000001402

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001402
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 388,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023745
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023745 objednávame si u Vás tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 1 388,52 € 20.06.2014 25.06.2014 30.06.2014 Mgr. Martin Liščinský Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť