Faktúra č. 0000001395

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001395
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Miháliková
  • Dátum doručenia: 23.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 624,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023690
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023690 Cestovné p. Masárová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 624,00 € 13.06.2014 13.06.2014 27.06.2014 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť