Faktúra č. 0000001393

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001393
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Fodorová,Kaczová
  • Dátum doručenia: 23.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 448,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023684
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023684 Letenka AUSTRIAN AIRLINES, Viedeň-Brusel/BRU/-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 448,00 € 13.06.2014 13.06.2014 13.06.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť