Faktúra č. 0000001390

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001390
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Jakubík
  • Dátum doručenia: 23.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 416,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023689
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023689 Spiatočná letenka Viedeň - Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 429,30 € 16.06.2014 25.06.2014 13.06.2014 Mgr. Zdenko Krajčír GR SRŠ Objednávka
Tlačiť