Faktúra č. 0000001390
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001390
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Jakubík
- Dátum doručenia: 23.06.2014
- Celková hodnota s DPH: 416,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023689
- Dátum zverejnenia: 08.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023689 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,30 € | 16.06.2014 | 25.06.2014 | 13.06.2014 | Mgr. Zdenko Krajčír | GR SRŠ | Objednávka |