Faktúra č. 0000001369

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001369
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Szabo+2
  • Dátum doručenia: 18.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 023,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023650
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023650 zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Kolín a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 023,00 € 04.06.2014 06.06.2014 09.06.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť