Faktúra č. 0000001361

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001361
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Obžerová
  • Dátum doručenia: 18.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 624,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023669
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023669 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 634,00 € 10.06.2014 22.06.2014 10.06.2014 Mgr. Zdenko Krajčír GR SRŠ Objednávka
Tlačiť