Faktúra č. 0000001359

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001359
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrínová
  • Dátum doručenia: 18.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 635,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023662
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023662 Vieden-Brusel/BRU/-Vieden1. UHRINOVA/ANDREA MRSOS 355 15JUN VIEBRU 1730 1915OS 354 16JUN BRUVIE 1745 1930 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 635,00 € 06.06.2014 06.06.2014 20.06.2014 Ing. Peter Viglaš generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
Tlačiť