Faktúra č. 0000001286

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001286
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-let.,bus.,Demková
  • Dátum doručenia: 12.06.2014
  • Celková hodnota s DPH: 564,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023609
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023609 zabezpečenie cestovných dokladov na traseViedeň-Atény-Herakliós-Viedeň-Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 564,70 € 26.05.2014 26.05.2014 02.06.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť