Faktúra č. 0000001180

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001180
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bahna
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota s DPH: 599,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023615
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023615 zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Frankfurt - Bergen aspäť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 599,00 € 28.05.2014 28.05.2014 02.06.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť