Faktúra č. 0000001179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001179
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Jakubík
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota s DPH: 590,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023603
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023603 Spiatočná letenka na trase Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 590,30 € 27.05.2014 01.06.2014 27.05.2014 Mgr. Zdenko Krajčír generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť