Faktúra č. 0000001134

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001134
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Mižišin
  • Dátum doručenia: 08.06.2015
  • Celková hodnota s DPH: 521,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025175
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025175 letenka CSA Kosice - Praha - Moskva Sheremetyevo - Praha - Kosice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 499,00 € 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť