Faktúra č. 0000001065

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001065
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena akumulátorov
  • Dátum doručenia: 20.05.2014
  • Celková hodnota s DPH: 226,49 €
  • Identifikácia zmluvy: 0661/2008,131/2011
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť