Faktúra č. 0000001039

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001039
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Slugeňová
  • Dátum doručenia: 16.05.2014
  • Celková hodnota s DPH: 736,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023494
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023494 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 737,30 € 30.04.2014 02.05.2014 Objednávka
Tlačiť