Faktúra č. 0000001013

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001013
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dado
  • Dátum doručenia: 12.05.2014
  • Celková hodnota s DPH: 575,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023519
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023519 zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 575,00 € 07.05.2014 07.05.2014 Objednávka
Tlačiť