Faktúra č. 0000000947

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000947
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Košťálová
  • Dátum doručenia: 05.05.2014
  • Celková hodnota s DPH: 634,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023475
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023475 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 634,00 € 24.04.2014 07.05.2014 Objednávka
Tlačiť