Faktúra č. 0000000733

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000733
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Plavčan
  • Dátum doručenia: 03.04.2014
  • Celková hodnota s DPH: 383,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023387
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023387 Letenka LUFTHANSA, Viedeň - Frankfurt /FRA/ - Atény /ATH/ - Mníchov/MUC/ - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 383,00 € 01.04.2014 01.04.2014 Objednávka
Tlačiť