Faktúra č. 0000000658

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000658
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 146,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023397
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023397 objednávame si u Vás tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 1 146,00 € 02.04.2014 02.04.2014 Objednávka
Tlačiť