Faktúra č. 0000000657
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000657
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič
- Dátum doručenia: 28.03.2014
- Celková hodnota s DPH: 205,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023360
- Dátum zverejnenia: 11.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023360 | Letenka na meno:1.JURKOVIC/JOZEF MRAir BerlinVieden - Pariz Charles de Gaulle - ViedenAB8734 07APR VIECDG 1820 20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 205,00 € | 25.03.2014 | 25.03.2014 | Objednávka |