Faktúra č. 0000000657

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000657
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič
  • Dátum doručenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 205,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023360
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023360 Letenka na meno:1.JURKOVIC/JOZEF MRAir BerlinVieden - Pariz Charles de Gaulle - ViedenAB8734 07APR VIECDG 1820 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 205,00 € 25.03.2014 25.03.2014 Objednávka
Tlačiť