Faktúra č. 0000000655

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000655
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,bus,Rovňanová
  • Dátum doručenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 542,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023371
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023371 zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 542,30 € 27.03.2014 24.04.2014 Objednávka
Tlačiť