Faktúra č. 0000000643

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000643
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Fodorová,Kaczová
  • Dátum doručenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 214,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023329
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023329 letenka Brussels Airlines, Viedeň - Brusel - Viedeň, na mená:1.FODOROVA/ALENA MRS a 2.KACZOVA/EVA MRSSN6002 28MAR VIEB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 214,00 € 18.03.2014 18.03.2014 18.03.2014 Objednávka
Tlačiť