Faktúra č. 0000000575

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000575
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Rosinčinová
  • Dátum doručenia: 18.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 624,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023287
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023287 1.ROSINCINOVA/PETRA MRSletenkaAustrian AirlinesVieden - Brusel - ViedenOS8171 20MAR VIEBRU 0935 1120OS8174 21MAR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 624,30 € 11.03.2014 19.05.2014 Objednávka
Tlačiť