Faktúra č. 0000000575
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000575
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Rosinčinová
- Dátum doručenia: 18.03.2014
- Celková hodnota s DPH: 624,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023287
- Dátum zverejnenia: 04.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023287 | 1.ROSINCINOVA/PETRA MRSletenkaAustrian AirlinesVieden - Brusel - ViedenOS8171 20MAR VIEBRU 0935 1120OS8174 21MAR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 624,30 € | 11.03.2014 | 19.05.2014 | Objednávka |