Faktúra č. 0000000573

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000573
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Jakubík
  • Dátum doručenia: 18.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 544,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023275
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023275 Spiatočná letenka na trase Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 544,30 € 06.03.2014 13.03.2014 06.03.2014 Objednávka
Tlačiť