Faktúra č. 0000000570

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000570
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-let.,bus,Rovňanová
  • Dátum doručenia: 18.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 640,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023274
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023274 zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 640,30 € 06.03.2014 21.03.2014 Objednávka
Tlačiť