Faktúra č. 0000000493
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000493
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Paľková,Uhrínová
- Dátum doručenia: 07.03.2014
- Celková hodnota s DPH: 578,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023260
- Dátum zverejnenia: 04.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023260 | 1.PALKOVA/VERONIKA MRS 2.UHRINOVA/ANDREA MRSletenkyAustrian AirlinesVieden - Berlin Tegel – ViedenOS 291 09MAR VIETXL | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 578,00 € | 04.03.2014 | 19.05.2014 | Objednávka |