Faktúra č. 0000000491

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000491
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová
  • Dátum doručenia: 07.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 468,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023261
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023261 1.UHRINOVA/ANDREA MRSletenkaAUSTRIAN + BRUSSELS AIRLINESVieden - Brusel /BRU/ a spat2 OS 353 26MAR VIEBRU 1505 16553 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 468,00 € 04.03.2014 19.05.2014 Objednávka
Tlačiť