Faktúra č. 0000000441

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000441
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič
  • Dátum doručenia: 04.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 468,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023223
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023223 Objednávka letenkyAUSTRIAN AIRLINESVieden-Brusel/BRU/-Vieden1.JURKOVIC/JOZEF MROS 353 10MAR VIEBRU 1505 1655OS 354 12MAR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 468,00 € 25.02.2014 25.02.2014 25.02.2014 Objednávka
Tlačiť