Faktúra č. 0000000427
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000427
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Mušinský
- Dátum doručenia: 04.03.2014
- Celková hodnota s DPH: 369,80 €
- Identifikácia zmluvy: SÚJV-19/2014:25AA
- Dátum zverejnenia: 11.04.2014
- Poznámka: