Faktúra č. 0000000427

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000427
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Mušinský
  • Dátum doručenia: 04.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 369,80 €
  • Identifikácia zmluvy: SÚJV-19/2014:25AA
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť