Faktúra č. 0000000357

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000357
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,Belovič
  • Dátum doručenia: 24.02.2014
  • Celková hodnota s DPH: 628,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023186
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023186 letenka Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 628,00 € 17.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 Objednávka
Tlačiť