Faktúra č. 0000000286

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000286
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kaczová+1
  • Dátum doručenia: 13.02.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 286,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023156
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023156 - letenka AUSTRIAN + BRUSSELS AIRLINES, Viedeň - Brusel /BRU/ a späť namená 1.FODOROVA/ALENA MRS 2.KACZOVA/EVA MRS3 OS81 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 286,00 € 11.02.2014 11.02.2014 11.02.2014 Objednávka
Tlačiť