Faktúra č. 0000000238

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000238
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová
  • Dátum doručenia: 07.02.2014
  • Celková hodnota s DPH: 528,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023078
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023078 Spiatočná letenka Viedeň Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 528,00 € 24.01.2014 27.01.2014 31.01.2014 Objednávka
Tlačiť