Faktúra č. 0000000212

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000212
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Tomková
  • Dátum doručenia: 05.02.2014
  • Celková hodnota s DPH: 896,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023075
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023075 Letenka a autobusový lístok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 896,30 € 24.01.2014 08.02.2014 24.01.2014 Objednávka
Tlačiť