Faktúra č. 0000000182

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000182
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-študenti
  • Dátum doručenia: 03.02.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 709,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023110
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023110 letenky Viedeň - Káhira a späť, autobusové lístky Bratislava - Schwechata späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 709,80 € 30.01.2014 30.01.2014 30.01.2014 Objednávka
Tlačiť